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金融板塊擁有省級AMC、信托、期貨、壽險等多項金融牌照及類金融資質 ;浙江東方是浙江省唯一的國有上市金控平臺 ;浙商資產是地方AMC行業(yè)龍頭企業(yè)


英特集團為華東地區(qū)醫(yī)藥流通龍頭企業(yè),康恩貝是浙江省中藥制造龍頭企業(yè)。醫(yī)藥板塊致力于打造科工貿一條龍、產學研一體化的醫(yī)藥健康產業(yè)平臺。

以預算為起點 化戰(zhàn)略為行動
發(fā)布時間:2011年04月22日
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為加快落實集團2011年度工作會議確立的經營目標任務,按照集團全面預算委員會的統(tǒng)一安排,自322日至30日召集各成員公司舉行了全面預算溝通會。預算溝通會的主要議題是各成員公司逐家對照集團下發(fā)的年度全面預算建議指標,闡述年度主要經營思路、各項工作舉措。集團預算委員會相關部門與領導逐一分析點評各成員公司業(yè)務板塊主要指標可行性和合理性;評估成員公司投資、融資策略、人力資源及成本等配套資源的安排;分析業(yè)務及財務有關質量指標;提出有關預算指標及工作改進意見與建議。集團預算委員會主要領導對成員公司年度預算目標的設置、經營思路和工作舉措的各項安排、進一步優(yōu)化資源配置等方面提出了要求,對部分成員公司今后發(fā)展的戰(zhàn)略性課題作出了新的部署。集團全面預算委員會及經營班子全體成員、成員公司經營班子及相關部門負責人參加了2011年度的全面預算溝通會。

2011年是集團實施全面預算管理的第三年。集團自2008年啟動實施全面預算管理以來,邁小步、不停步,持續(xù)推進全面預算管理的不斷深化。三年來,通過全面預算管理的制度設計、實踐操作、專業(yè)技能的培訓學習,全面預算管理的理念與思想日益深入人心,全面預算管理工作逐漸成為對接集團戰(zhàn)略規(guī)劃、加強集團及各成員公司內部管理的有效工具之一。

從今年的全面預算溝通會情況看,集團全面預算管理工作呈現(xiàn)新的亮點。

一是成員公司全面預算報告的質量普遍有所提升。省糧油公司向集團預算委員會提交了具備標準格式的全面預算報告,較好地分析、梳理了A類業(yè)務、B類業(yè)務,業(yè)務板塊清晰、重點突出。省土畜產公司圍繞重點骨干商品建設規(guī)劃,深入分析營業(yè)收入、毛利、成本費用、盈利能力等運營質量指標,預算報告翔實、清晰,很好地貫穿了公司的戰(zhàn)略發(fā)展思路。東方股份全面預算報告圍繞公司本部、外貿出口、外貿進口、生產板塊、房地產板塊等重點業(yè)務板塊,內在商業(yè)邏輯比較鮮明,并對影響年度預算目標達成的因素作了充分的估計。另外,技術集團、省輕工、省化工、大地期貨等公司也提交了較高質量的全面預算報告。

二是成員公司2011年度經營思路與經營策略更加清晰,預算指標部署更為積極。其中東方股份安排年度營業(yè)收入規(guī)模超過集團建議指標7380萬元。東方股份圍繞五大業(yè)務板塊,堅持 “四個堅定不移”的指導思想,外貿轉型升級、探索地產經營模式、抓好產業(yè)結構調整,為實現(xiàn)年度預算目標、實現(xiàn)新一輪發(fā)展奠定了堅實的基礎。技術集團在狠抓進出口業(yè)務的同時,進一步開拓大宗物資內貿市場,嘗試“后房產時代”盈利模式,主題比較鮮明。省土畜公司根據(jù)出口貿易發(fā)展的新特點,從優(yōu)化管理,創(chuàng)新模式,檢查、落實商品規(guī)劃三個方面進一步提升出口貿易的競爭力。省糧油公司經過幾年的耕耘,初步形成了以產業(yè)為背景、實業(yè)為依托、實現(xiàn)商貿流通增值的商業(yè)模式,經營管理日趨穩(wěn)健,為實施綠色食品供應商戰(zhàn)略目標奠定了較扎實的基礎。省化工公司緊緊抓住醫(yī)化類產品市場導向,努力培養(yǎng)新生力量,積極開展多種運籌,為年度經營目標的實現(xiàn)做好了充分的準備。省國興公司在加大處理遺留問題力度的同時,努力提高公司員工凝聚力,積極開拓內外貿業(yè)務抓住機遇開展多種經營,公司實力得到增強。省紡織、省醫(yī)保、國貿溫州公司積極籌劃,利潤目標也達到集團建議指標要求。

三是成員公司全面預算管理深化工作持續(xù)增強。東方股份在預算編制與執(zhí)行中,實行總部與成員預算單位上下互動、對預算執(zhí)行結果總結糾偏與指導下一輪預算編制相結合、戰(zhàn)略規(guī)劃與當年目標相結合、自身能力與國貿集團要求相結合,全力推進全面預算“橫向到邊、縱向到底”的工作要求,成效顯著。省土畜產公司明確企業(yè)各職能部門在預算管理中的職責,實現(xiàn)全員參與、層級管理、全面編制及全過程控制。建立了全面預算執(zhí)行情況分析報告制度,比較分析,找出執(zhí)行差異及原因并提出解決問題的措施等,技術集團為了對全面預算各項指標及時做出跟蹤、分析,要求所屬公司每月上報預算執(zhí)行情況,并在月度財務分析中做出匯總、分析,季末的財務主管會議上對預算執(zhí)行情況進行分析,及時掌握全面預算執(zhí)行進度,積極促進全面預算各項指標的順利執(zhí)行。省五礦公司將年度預算細分為季度和月度預算,以分期預算控制,確保年度全面預算目標的實現(xiàn)。建立預算報告制度,要求各預算執(zhí)行單位定期報告預算的執(zhí)行情況。對于預算執(zhí)行中發(fā)生的新情況、新問題及出現(xiàn)偏差較大的重大事項,預算管理委員會應當責成有關預算執(zhí)行單位查找原因,提出改進經營管理的措施和建議。省紡織公司認真分析當前及未來的經濟形勢,以近兩年經營實績?yōu)閰⒄?,經過多次溝通商談,于年初確定了各單位2011年的經營指標。

四是集團預算委員會的組織工作進行改進與創(chuàng)新。有關部門對成員公司的溝通審議的形式進行改革創(chuàng)新、審議的深度與質量較大幅度提高。集團全面預算委員會為進一步落實“橫向到邊、縱向到底”的預算管理體制,重新界定集團總部各部門的預算管理責任,確定貿管部、投資部、資產部、人力資源部、審計部、財務部等部門從應對商貿流通、產業(yè)投資、金融服務三大板塊的發(fā)展要求及遵循經營預算、投資預算、籌資預算、人力資源預算、審計糾偏監(jiān)督、財務預算等預算流程出發(fā),明確各部門預算溝通審議的重點,并寫出書面審議意見,事先提交集團預算委員會,以確保對成員公司全面預算報告審議的質量。同時,金融業(yè)務板塊的預算溝通改為由聯(lián)系分管的預算委員會副主任主持,對預算溝通會主持方式進行改革嘗試,以強化預算溝通的深度。這些舉措使得預算溝通會的內容,不再局限報表數(shù)據(jù)正確與否、有無對應等表象,而是透過數(shù)據(jù)進一步把握集團及成員公司的發(fā)展導向。也使得與會人員自身的能力得以提升。

歷時8天的全面預算溝通會已經結束。集團全面預算委員會主任葉樸勇總經理在最后總結講話中指出,2011年度全面預算編制工作質量有了提高。成員公司作了精心準備、集團部門作了認真解讀,獲取了大量信息。對各公司進行了立體式的研判。不再是就指標論指標,而是溝通了發(fā)展的思路、理念、舉措、行為。集團與成員公司相互互動,探討發(fā)展中需要解決的問題、解決的方案和思路。很多觀點頗有眼光見地,與成員公司形成了“共振”。假以時間,這些意見建議所發(fā)揮的作用會越來越有所體現(xiàn)。全面預算工作要繼續(xù)邁小步、不停步,使得企業(yè)發(fā)展與人的成長緊密地聯(lián)系在一起,產生更多的共鳴。葉樸勇總經理最后要求全面預算管理機構做好溝通會后續(xù)工作,落實好溝通會形成的優(yōu)化建議,確保2011年度全面預算主要指標盡快經集團董事會批準后下發(fā)執(zhí)行。(集團財務部  謝蔚然)

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